1 ﹒对全院的财务收支计划或预算的执行和决算,与财务收支有关的经济活动及效益,各类资产的管理情况,物资的购买,国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。5 ﹒对严重违犯财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见。6 ﹒对院内各部门,各科室财经物资活动内控制制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理,加强内部控制,提高效益的建议。8 ﹒完成领导交办的其他任务。 ......