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【开展采购管理内部控制审计评价工作】

为了引导各单位把内部控制作为一个重要评价因素引入到审计工作中,积极开展内部控制审计活动,逐步实现内部审计职能转变,2009年在部属(管)单位开展了采购管理内部控制审计评价工作。审计评价工作重点围绕采购管理制度的建设情况和采购执行情况开展,包括采购计划、采购招投标、合同签订、采购付款、验收保管等6个方面24条具体内容。此项活动,为规范各单位采购行为、有效降低采购成本、提高资金使用效益起到了积极促进的作用。 ......

——《中国卫生年鉴.2010》
书名:《中国卫生年鉴.2010》
栏目:中国卫生年鉴.2010 > 工作进展 > 规划财务管理
作者:侯 岩 胡国臣
参编:陈竺,张茅,黄洁夫,王国强,马晓伟
页码:392
版本:1
出版社:人民卫生出版社
出版时间:2011-03-01
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